Страница 1 от 1

Плосък данък

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2008, 11:15
от qwerty_iop
Колеги,при получаване на хонорар по гражд. договор от ЮЛ със Сметка за изплатени суми ежемесечно ли трябва да се удържат 10% пл. данък, тъй като няма вече необлагаем минимум или трябва авансово да се внася данъкът на тримесечие и да се изравнява годишно?

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2008, 17:56
от prnedev
Много неприятен въпрос...

Чл. 43. (2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто и се определя от:

1. предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи от стопанска дейност;

2. придобилите доходите лица - в останалите случаи.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 данъкът се удържа от платеца при изплащането на дохода.

Общо взето няма промяна с предни години, ама вашият бранш е малко въртоглав по тази част... Често съм я слушал приказката "Аз си имам кочан, ти като искаш издавай си Сметка за изплатени суми, ама няма да ми удържаш нищо"

МнениеПубликувано на: 14 Яну 2008, 11:14
от qwerty_iop
prpandev,правилно ли разбирам:Предприятието, платец на дохода при изплащане на хонорар по См. за изпл. суми, удържа и внася данъка, а самоосигуряващото се лице внася авансов данък на всяко тримесечие?Само че приспада ли се този удържан и внесен от ЮЛ?!Т.е ако имаш само и единствено клиенти ЮЛ-а данъкът ще бъде удържан и внесен от тях?Нещо не ми се вързва с авансовия данък :roll:

МнениеПубликувано на: 14 Яну 2008, 13:58
от prnedev
Да, точно така, ако имаш само юридически лица клиенти, тогава няма да внасяш авансов данък, защото той вече ти е удържан.

Това за тримесечните вноски е направено за хората, които получават доходи от други физически лица. Например най-масовото е, авансово плащане при доходи от наеми.

А при вас - ако имате клиенти физически лица и клиенти търговци, то авансовия данък си го определяте само от кочана - от сумите получени от физическите лица. Клиентите ви търговци вече са е удържали данъка и са го внесли.

Специално по тази част, няма никаква промяна от предните години, като изключим необлагаемия минимум. Аз затова казвам, че е неприятен въпроса, защото обикновено тук са най-честите караници между счетоводители и адвокати :-D

А, да, има едно изключение. Ако сте регистрирани по ДДС, тогава издавате фактура и на клиентите ви юридически лица, и те не ви удържат данък. Тогава вие внасяте авансово на тримесечие върху целия ви доход.